2009. október 19-i ülésére
Tárgy: | Gyomaendrőd Város Önkormányzatának háromnegyedéves pénzügyi beszámolója | |
Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna | |
Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
Véleményező bizottság: | Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
Megnevezés
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés I-III. negyedév
|
Bevétel mindösszesen
|
4121451
|
4569664
|
3353313
|
Működési kiadás össz.
|
2392975
|
2744074
|
1989781
|
Felújítás összesen
|
107290
|
142852
|
100464
|
Fejlesztés összesen
|
293036
|
362468
|
180216
|
Tartalék
|
1328150
|
1320270
|
0
|
Egyéb finanszírozási
.kiadások
|
0
|
0
|
-1659
|
Kiadás mindösszesen
|
4121451
|
4569664
|
2268802
|
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala három-negyedéves bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,62 %-ot mutat . Az egyes bevételek alakulását az alábbiak jellemzik:
Megnevezés
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
Telj./ mód. ei. %
|
Működési bev Áfa nélkül
|
83576
|
84185
|
100,73
|
Áfa bevételek
|
12402
|
39159
|
315,75
|
Kamat bevétel
|
77840
|
128846
|
165,53
|
Személyi jövedelemadó
|
512572
|
389435
|
75,98
|
Költ.vet támogatás
|
1051017
|
1035762
|
98,55
|
Gépjárműadó
|
65000
|
54597
|
83,99
|
Helyi adóbevételek
|
279450
|
297908
|
106,61
|
-Építményadó
|
32000
|
23971
|
74,91
|
-Telekadó
|
5450
|
4161
|
76,35
|
-Kommunális adó
|
25000
|
20367
|
81,47
|
-Idegenforgalmi adó
|
7000
|
6329
|
90,41
|
-Iparűzési adó
|
210000
|
243080
|
115,75
|
Talajterhelési díj, termőf.bérbea.sz.jöv.
|
200
|
958
|
479,00
|
Helyi adókhoz kapcs. bírság
|
11162
|
15097
|
135,25
|
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.
|
0
|
10781
|
|
Támogatásért.műk.bev
|
310638
|
112327
|
36,16
|
Műk.célú pe.átvét.
államházt-n kívülről
|
0
|
1413
|
|
Felhalmozási bevételek
|
233885
|
85954
|
36,75
|
Kölcsönök visszatérülése
|
26835
|
9385
|
34,97
|
Koncessziós díjak,
pü.-i befekt.bevételei
|
0
|
4
|
|
Pénzmaradvány igényb.
|
621302
|
28612
|
4,61
|
Finanszírozás egyéb bev, függő átfutó
|
848996
|
708313
|
83,43
|
Összesen
|
4134875
|
3002736
|
72,62
|
Adónem
|
Előirányzat, EFt
|
Teljesítés, EFt
|
Teljesítés, %
|
Építményadó
|
32.000
|
23.971
|
74,91
|
Telekadó
|
5.450
|
4.161
|
76,35
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
25.000
|
20.367
|
81,47
|
Idegenforgalmi adó
|
7.000
|
6.329
|
90,41
|
Iparűzési adó
|
210.000
|
243.080
|
115,75
|
Talajterhelési díj, földbérbeadás
|
200
|
958
|
479,00
|
Pótlék és bírság, egyéb bevételek
|
4.250
|
3.863
|
90,89
|
Összesen:
|
283.900
|
302.729
|
106,63
|
Gépjárműadó (átengedett)
|
65.000
|
54.597
|
84,00
|
Mindösszesen:
|
348.900
|
357.326
|
102,42
|
Adónem
|
Nyitó hátralék 2009. január 1-én EFt
|
Folyó évben keletkezett tartozás összege EFT
|
Nyitó hátralékból még fennálló tartozás EFt
|
Összes hátralék EFt
|
Ebből:
|
|
nem esedékes tartozás
|
esedékes tartozás
|
|||||
Építményadó
|
7.497
|
9.163
|
4.394
|
13.557
|
0
|
13.557
|
Telekadó
|
1.076
|
1.522
|
843
|
2.365
|
104
|
2.261
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
6.219
|
5.712
|
4.659
|
10.371
|
165
|
10.206
|
Idegenforgalmi adó
|
877
|
1.226
|
0
|
1.226
|
0
|
1.226
|
Iparűzési adó
|
50.573
|
65.987
|
25.656
|
91.643
|
9.747
|
81.896
|
Gépjármúadó
|
14.833
|
22.920
|
10.756
|
33.676
|
669
|
33.007
|
Talajterhelési díj
|
69
|
138
|
60
|
198
|
0
|
198
|
Tőketartozás összesen:
|
81.144
|
106.668
|
46.368
|
153.036
|
10.685
|
142.351
|
Megnevezés
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
%
|
Személyi juttatás
|
399538
|
273619
|
68,48
|
Járulékok
|
121615
|
77786
|
63,96
|
Dologi kiadás
|
391202
|
357554
|
91,39
|
Tám.értékű műk.kiadás
|
18643
|
15202
|
81,54
|
Műk.c.peszk.átad.ÁH-on kívülre
|
146453
|
111758
|
76,31
|
Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás
|
275598
|
173632
|
63,00
|
Működési kiadás össz.
|
1353049
|
1009551
|
74,61
|
- a hivatalon belüli belső átcsoportosítások,
- továbbá nyugdíjazás miatt két köztisztviselő távozott a hivatalból és a helyükre felvett fiatal kollégák bére jóval alacsonyabb a távozó kollégák bérénél,
- az építéshatóságról közös megegyezéssel 2009. május hónapban távozó kolléga helyére a munkaügyi központ által 100 %-ban támogatott pályakezdő került,
- a költségvetési rendelet II. számú módosításával került beépítésre a közszférában dolgozók részére jogszabály által megállapított kereset-kiegészítés egész évre járó összege. 2009. július 1. napjától a kormányrendelet ismételt módosítására került sor, melynek értelmében a havi kereset-kiegészítés ettől az időponttól nem jár minden dolgozó részére. Torzítja a %-os teljesítést, hogy az előirányzatok között szerepel minden közszférában dolgozóra vonatkozóan a kereset-kiegészítés összege, ugyanakkor a teljesítéseknél csak 6 hó jelenik meg.
- A közcélú foglalkoztatás szintén torzítja a teljesítési adatokat, hiszen 2009. április 1 napjától indult a tényleges foglalkoztatás, így a vizsgált időszakban csak 5 havi bér és járulék kifizetés jelentkezett a teljesítési adatok között.
· Irimiás Róbert 400.000 Ft
· Pájer Sándor 300.000 Ft
· Suttyomba Alapítvány 1.000.000 Ft
· Trendl Kft. 400.000 Ft
· Zöld-Ép-Ker Kft. 200.000 Ft
· Kner Tánc-Sport Egyesület 49.536 Ft
· Szarka Ildikó 53.879 Ft
· Szarka Zsolt 116.049 Ft
· Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány 110.536 Ft.
- A Kirendeltség épületének felújítása 28.143 E Ft összegben,
- a Lévai és Kálvin út felújítása (12.599 E Ft),
- Fűzfás-zugi lejáró útalap felújítása (575 E Ft),
- Kiss Lajos üdülőtelepi út felújítása (1.439 E Ft),
- Belterületi utak kátyúzása, javítása (2.500 E Ft),
- Dobó úti járda felújítása (795 E Ft),
- megtörtént pályázati pénzből a Blaha úti Idősek Klubjának rendbetétele (9.900 E Ft),
- megvalósult a Katona József Művelődési Központ fűtéskorszerűsítése (3.544 E Ft),
- a Déryné Művelődési Ház nagytermének pályázati pénzből történő átalakítása (7.850 E Ft),
- szivattyú és keverő felújítás történt a szennyvíztisztító telepen 1.300 E Ft értékben,
- csatorna-fedlap és tolózár cserére, valamint az üzemeltetett közművagyonon végrehajtott rekonstrukciós munkák több, mint 11.000 E Ft összegben
- Zeneiskola nyílászárók cseréje (1.000 E Ft),
- sor került továbbá járda, játszótér és óvoda felújításra.
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Járulékok
|
Dologi kiadások
|
|||
|
Módosított ei
|
Teljesítés
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
Térségi Humánsegítő
|
26650
|
17896
|
8208
|
5510
|
10522
|
7296
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
13596
|
9241
|
4214
|
2811
|
8068
|
5177
|
Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
|
39071
|
28118
|
12070
|
8291
|
12002
|
7267
|
Tájház, Katona József Művelődési Központ
|
9213
|
5890
|
2902
|
1852
|
12662
|
7951
|
Cigány Kisebbségi Önk.
|
4494
|
2688
|
1386
|
750
|
3146
|
2392
|
Német Kisebbségi Önk.
|
|
|
|
|
1254
|
452
|
· 109,40 %-on áll a kisértékű
- amelyeket a pályázatokon nyert pénzeszközök felhasználása eredményezett
- amely arányt javítani fogja a Kner TSE részére továbbszámlázandó terembérlet összege
- az intézményvezető az intézmény költségvetésében munkába járásra éves szinten 195.840 Ft-ot tervezett, míg értekezletekre, pedagógusok továbbtanulására és telephelyre járásra összesen 304.224 Ft-ot tervezett. Ezzel szemben az év első 9 hónapjában a munkába járás időarányosan teljesült, viszont a saját személygépkocsi hivatali célra történő használata már túllépte az egész évre tervezett keretet. Az intézmény vezetőjének célszerű lenne intézkedést foganatosítania az év hátralévő részében a kiküldetési költségek csökkentése érdekében vagy költségvetésében fedezetet kijelölni. · 207,53 %-on áll a külföldi kiküldetés
- amely egyrészt tartalmazza – az eredeti költségvetésben megtervezett - Jenei Éva és Tímár Krisztián részvételi díját a 2009. május 23 – 24. között megrendezésre került Angol Táncszövetség Világkongresszusán nettó 168.925 Ft összegben; másrészt - a költségvetésbe be nem tervezett - prágai út költségeit nettó 453.653 Ft összegben. Az intézmény vezetőjének költségvetésében fedezetet kell teremtenie ezen tétel vonatkozásában a túlteljesítésnek 322.578 Ft erejéig.
Megnevezés
|
∑
|
ebből
|
|
Gyomae.
|
Csárdasz.
|
||
Előirányzat megoszlása
|
20 959
|
20 599
|
360
|
Időarányos előirányzat
|
15 701
|
15 449
|
252
|
|
|
|
|
Teljesítés megoszlása
|
15 881
|
15 638
|
243
|
|
|
|
|
Időarányos előir-tól való eltérés
|
180
|
189
|
-9
|
%-os teljesítés
|
75,77%
|
|
|
168 eFt
Megnevezés
|
∑
|
ebből
|
|
Gyomae.
|
Csárdasz.
|
||
Előirányzat megoszlása
|
180 987
|
179 774
|
1 213
|
Időarányos előirányzat
|
135 740
|
134 831
|
910
|
|
|||
Teljesítés megoszlása
|
128 371
|
127 630
|
741
|
|
|||
Időarányos előir-tól való eltérés
|
7 369
|
7 201
|
169
|
%-os teljesítés
|
70,93%
|
|
|
Megnevezés
|
∑
|
ebből
|
|
Gyomae.
|
Csárdasz.
|
||
Előirányzat megoszlása
|
57 450
|
57 073
|
377
|
Időarányos előirányzat
|
43 088
|
42 805
|
283
|
|
|||
Teljesítés megoszlása
|
39 808
|
39 576
|
232
|
|
|||
Időarányos előir-tól való eltérés
|
3 280
|
3 229
|
0
|
%-os teljesítés
|
69,29%
|
|
|
Megnevezés
|
∑
|
ebből
|
|
Gyomae.
|
Csárdasz.
|
||
Előirányzat megoszlása
|
65 666
|
61 642
|
4 024
|
Időarányos előirányzat
|
49 250
|
45 432
|
3 018
|
- korrekciós tételek
|
3 304
|
3 304
|
|
Módosított időarányos előirányzat
|
45 946
|
42 128
|
3 018
|
|
|||
Teljesítés megoszlása
|
41 101
|
39 947
|
1 154
|
|
|||
Időarányos előir-tól való eltérés
|
4 845
|
2 181
|
1 864
|
%-os teljesítés
|
65,91%
|
|
|
összhangban került megállapításra. Pl.: tankönyvbeszerzés szezonalítása miatti ideiglenes költségkiesés; gázenergia- és
élelmiszer-beszerzés költségének 10 hónapra arányosítása)
visszafizetési kötelezettséget.
Megnevezés
|
2008/2009. tanév/fő
|
2009/2010 tanév/fő Terv adat
|
2009/2010. tanév /fő tény. adat
|
Változás a tervhez viszonyítva
|
Gyomaendrőd 1-4 évfolyam
|
191
|
176
|
183
|
+7
|
Csárdaszállás 1-4 évfolyam
|
14
|
13
|
14
|
+1
|
Gyomaendrőd 5-8 évfolyam
|
223
|
220
|
210
|
-10
|
Csárdaszállás 5-8 évfolyam
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Kollégium 1-8 évfolyam
|
27
|
24
|
22
|
-2
|
Sajátos nevelési igényű tanulók 1-8 évf.
|
82
|
79
|
71
|
-8
|
Int. társ. isk. járó tan. tám. 1-8 évf.
|
26
|
21
|
18
|
-4
|
Roma kisebbségi okt. 1-8 évf.
|
207
|
198
|
197
|
-1
|
Kollégium lakhatási támogatás
|
27
|
24
|
22
|
-2
|
Eredeti ei. éves 147.727 E Ft
|
Teljesítés:
|
Módosított előirányzat 161.028 E Ft
|
|
Korrekciós csökkentő tételek :
|
|
2009. évi kereset kieg. korr. tényezője
|
|
-2.233 E Ft
|
|
Kiemelt munkavégzésért járó juttatás ki nem fizetett része -1.264 E Ft
|
|
|
|
Korrekciós tétel össz: -3.497 E Ft
|
|
Korrekcióval csökk. ei. 157.531 E Ft
|
|
1-9 havi módosított ei 118.148 E Ft
|
1-9 havi teljesítés : 117.038 E Ft E Ft
|
Eredeti előirányzat
|
Teljesítés
|
%-os alakulás
|
165621
|
128024
|
77,3
|
módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
%-os alakulás
|
176725
|
128024
|
72,44
|
Eredeti előirányzat
|
Teljesítés
|
%-os alakulás
|
11229
|
8977
|
79,95
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
Alakulás a Módosított ei.képest
%
|
109288
|
119236
|
83421
|
69,96
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
%-os alakulás
|
30671
|
36127
|
21921
|
60,68
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
%-os alakulás
|
3000
|
10751
|
12554
|
116,77
|
Ellátási forma
|
Ellátottak száma
2009. január 1.
|
Ellátottak száma
2009. szeptember 30.
|
Normál idősek otthona
|
129 fő
|
123 fő
|
Átmeneti elhelyezés
|
11 fő
|
9 fő
|
Emeltszintű id.o.
|
44 fő
|
42 fő
|
Házi segítségnyújtás
|
114 fő
|
98 fő
|
Étkeztetés
|
159 fő
|
194 fő
|
Támogató szolgálat
|
30 fő
|
31fő
|
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
|
10 fő
|
10 fő
|
Idősek Nappali ellátása
|
179 fő
|
176 fő
|
Fogyatékosok nappali ellátása
|
28 fő
|
26 fő
|
Megnevezés
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés eFt-ban
|
Teljesítés %-ban
|
Egyéb saját bevétel
|
169.833
|
169.833
|
125.768
|
74,05
|
Áfa bevételek, visszatérülések
|
4.657
|
4.657
|
4.256
|
91,39
|
Támogatás értékű műk.bevétel áll. Pénz alaptól
|
1.500
|
1.500
|
2.095
|
139,67
|
Tám.értékű műk. bevétel központi ktsgvetési szervtől
|
2.388
|
0
|
0
|
0
|
Tám.értékű műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
|
7.500
|
0
|
0
|
0
|
Tám.értékű műk. bev. többcélú kistérségi társulástól
|
18.043
|
0
|
0
|
0
|
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
|
237.070
|
281.513
|
216.231
|
76,81
|
Előző évi pénzmaradvány átvét.
|
2.331
|
2.999
|
2.778
|
|
Egyéb bevételek
|
|
|
3
|
|
Intézményi működési bevételek összesen
|
443.322
|
459.373
|
351.131
|
76,44
|
Megnevezés
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés eFt-ban
|
Teljesítés %-ban
|
Személyi juttatások
|
210.537
|
222.191
|
160.994
|
72,45
|
Munkaadót terhelő járulékok
|
63.897
|
67.626
|
47.104
|
69,65
|
EHO
|
3.182
|
3.182
|
2.225
|
69,92
|
Dologi kiadások ÁFA nélkül
|
124.402
|
129.426
|
95.746
|
73,98
|
Dologi kiadások ÁFA-ja
|
26.304
|
27.111
|
21.764
|
80,28
|
Működési kiadások összesen
|
428.322
|
449.536
|
327.833
|
72,93
|
Fejlesztési kiadások
|
12.500
|
8.931
|
8.398
|
94,03
|
Fejlesztési kiadások Áfa-ja
|
2.500
|
2.035
|
1.983
|
97,44
|
Kiadások összesen
|
443.322
|
460.502
|
338.214
|
73,44
|
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés eFt-ban
|
Teljesítés %-ban
|
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
|
2.500
|
1.345
|
812
|
60,37
|
Ingatlanok vásárlása létesítése
|
8.333
|
6.076
|
6.076
|
100
|
Járművek vásárlása, létesítése
|
1.667
|
1.510
|
1.510
|
100
|
Intézményi beruházások Áfa-ja
|
2.500
|
2.035
|
1.983
|
97,44
|
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen
|
15.000
|
10.966
|
10.381
|
94,67
|
Gyomaendrőd, 2009. október 12.
Megnevezés
|
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés
%-ban
|
Intézményi működési bevételek
|
4.288
|
4.338
|
4.246
|
98
|
Működési célú pe. átvét egészs.b. alapból
|
133.989
|
133.989
|
101.232
|
76
|
Működési célú pe. átvét elk. állami alapból (Munkaügyi Központ )
|
0
|
160
|
160
|
100
|
- kedvezően alakult a bankszámlán elhelyezett betét után járó kamatbevételünk
- a tervhez képest több bevétel folyt be a továbbszámlázott szolgáltatásokbó
- Gyógytornász 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási költségtérítés
- Védőnő 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási költségtérítés
Megnevezés
|
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés
%-ban
|
Személyi juttatások
|
61.375
|
66.496
|
49.378
|
74
|
Munkaadót terhelő járulékok
|
19.280
|
20.919
|
14.896
|
71
|
Dologi kiadások
|
62.941
|
71.714
|
46.414
|
65
|
- kisértékű tárgyi eszközt, közel 475 eFt. értékben vásároltunk
- a gépek, berendezések karbantartására, javítására 1.345 eFt-ot költöttünk. Elvégeztettük az orvosi műszerek időszakos felülvizsgálata, mely jelentősen megemeli a karbantartási költségeinket
- felülvizsgáltuk a folyóirat beszerzésünket. A költségcsökkentés érdekében lemondtuk a Munkaügyi-, Szociális közlöny és Békés Megyei Hírlap előfizetésünket
- a telefonköltségek csökkentéséért több ponton ( telephelyek, telefonközpont ) kapcsolódtunk az önkormányzati mobil flotta rendszerhez.
- megszüntettük a Fibernet Zrt-vel fennálló kábeltelevízió szolgáltatási szerződésünket
- az igazgatónő az Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencián 2009. szeptemberében külső szponzor támogatásával vett részt, és a 2010-es évben is próbálja ilyen szempontból költségmentesíteni az intézetet.
Megnevezés
|
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés
%-ban
|
Immateriális javak vásárlása
|
0
|
200
|
183
|
92
|
Ingatlanok vásárlása, létesítése
|
0
|
1.000
|
267
|
27
|
Gépek, berendezések vásárlása
|
4.000
|
10.000
|
255
|
3
|
Intézményi beruházások ÁFA-ja
|
1.000
|
2.800
|
154
|
6
|
- Visual Ixamb ( a szakrendelések által használt program ) licence díja : 220.104 Ft.
- Asus notebook vásárlás ( a gyógytorna szakrendelés számára ): 113.350 Ft.
- Gördíthető védőállás vásárlás ( a röntgen szakrendelés számára): 192.480 Ft.
- Kerékpártároló tetőszerkezetének felújítása: 333.750 Ft.
Megnevezés
|
Eredeti
előirányzat
|
Módosított
előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés
%-ban
|
Működési költségvetési támogatás
|
5.094
|
9.054
|
5.472
|
60
|
Felhalmozási költségvetési támogatás
|
5.000
|
5.000
|
0
|
0
|
Támogatás összesen
|
10.094
|
14.054
|
5.472
|
-
|
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett előterjesztés határozati javaslatban foglaltak szerinti elfogadását. |
|
Humánpolitikai Bizottság |
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett előterjesztés határozati javaslatban foglaltak szerinti elfogadását. |
|
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett előterjesztés határozati javaslatban foglaltak szerinti elfogadását. |
|
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett előterjesztés határozati javaslatban foglaltak szerinti elfogadását. |
|
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának háromnegyedéves pénzügyi beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a város 2009. évi háromnegyedéves pénzügyi beszámolójának elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-