14/2018. (II. 14.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását az alábbi normaszöveggel:
 
…/2018. (…...) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 197.340 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 197.340 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 113.308 ezer forintot,
b) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 8.362 ezer forintot,
c) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 75.670 ezer forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
 
3. § Az önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
 
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 121.670 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 40.852 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 6.855 ezer forint,
c) dologi kiadás 64.362 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 6.711 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.600 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
 
5. § Az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
 
6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 75.670 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) felújítási kiadás 65.670 ezer forint,
b) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,
(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi.
 
7. § Az önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
 
8. § Hunya Község Önkormányzatának 2018-2021. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 8. melléklet tartalmazza.
 
9. § Hunya Község Önkormányzatának létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
 
10. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.
 
11. § Aközvetett támogatások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
 
12. § A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai kirendeltsége működési költségeihez nyújtott önkormányzat hozzájárulást a 12. melléklet tartalmazza.
 
13. § Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programjait a 13. melléklet tartalmazza.
 
14. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 14/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évi mérleg
adatok ezer forintban
A
B
C
Megnevezés
2017. eredeti
2018. terv
1
Intézményi működési bevétel
19 400
17 050
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
37 141
63 458
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
315
4
Közhatalmi bevételek
25 500
28 100
5
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
1 963
4 385
6
Működési bevétel összesen
84 004
113 308
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.
0
0
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
9
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
10
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
11
Finanszírozási bevétel-működési célú
13 024
8 362
12
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
27 000
75 670
13
Finanszírozási bevétel összesen
40 024
84 032
14
Tárgyévi bevételek összesen
124 028
197 340
15
Személyi juttatás
38 993
40 852
16
Munkaadókat terhelő járulék
6 110
6 855
17
Dologi kiadás
43 427
64 362
18
Működési célú támogatásértékű kiadás
6 098
6 711
19
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
290
290
20
Működési célú tartalék
0
0
21
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 110
2 600
22
Működési kiadás összesen
97 028
121 670
23
Felújítás
0
65 670
24
Beruházás
10 000
10 000
25
Felhalmozási kiadás összesen
10 000
75 670
26
Finanszírozási kiadások
0
0
27
Tárgyévi kiadás összesen
107 028
197 340
2. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Bevételi források 2018. évben
adatok ezer forintban
A
B
C
Megnevezés
2017. eredeti
2018. terv
1
Saját bevétel
19 400
17 050
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
37 141
63 458
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
315
4
Közhatalmi bevételek
25 500
28 100
5
Önkormányzat működési költségvetési támogatása
1 963
4 385
6
Működési bevétel összesen
84 004
113 308
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.
0
0
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
9
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről
0
0
10
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
11
Költségvetési bevételek
84 004
113 308
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
13 024
8 362
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
27 000
75 670
14
Tárgyévi bevételek összesen
124 028
197 340
3. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évi bevételek részletezése
adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
Megnevezés
2017. eredeti
2018. terv
1
Készletértékesítés ellenértéke
250
250
2
Szolgáltatások ellenértéke
500
1 200
3
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
2 500
1 800
4
Tulajdonosi bevételek
5 500
3 500
5
Étkeztetés
8 000
7 500
6
Kiszámlázott általános forgalmi adó
2 500
2 700
7
Kamatbevételek
150
100
8
Saját bevétel összesen:
19 400
17 050
9
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
0
0
10
Zöldterület gazdálkodás támogatása
2 239
2 239
11
Közvilágítás támogatása
4 192
4 192
12
Köztemető fenntartás támogatása
500
100
13
Közutak fenntartásának támogatása
2 011
2 011
14
Beszámítás összege
-11 914
-9 577
15
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
0
0
16
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
3 500
3 500
17
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
84
79
18
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
0
19
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
0
0
20
Falugondnoki szolgáltatás
0
0
21
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
1 200
1 800
22
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
0
0
23
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
24
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása
151
41
25
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
1 963
4 385
26
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
37 141
63 458
27
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
39 104
67 843
28
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
0
315
29
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
0
0
30
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
0
0
31
Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen
0
315
32
Igazgatási szolgáltatási díj
0
0
33
Iparűzési adó
18 000
20 000
34
Építményadó
0
0
35
Magánszemélyek kommunális adója
4 000
4 500
36
Pótlékok, bírságok bevétele
0
100
37
Gépjármű adó
3 500
3 500
38
Különféle bírságok
0
0
39
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
0
0
40
Mezőőri járulék bevétele
0
0
41
Közhatalmi bevételek összesen
25 500
28 100
42
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
0
43
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
0
44
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
45
Koncesszióból származó bevételek
0
0
46
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen
0
0
47
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
48
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
0
0
49
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen
0
0
50
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről
0
0
51
Lakáskölcsön visszafizetés
0
0
52
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
0
0
53
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
54
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
0
55
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
58
Költségvetési bevételek összesen
84 004
113 308
4. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évi kiadások
adatok ezer forintban
A
B
C
Megnevezés
2017. eredeti
2018. terv
1
Személyi juttatás
38 993
40 852
2
Munkaadókat terhelő járulék
6 110
6 855
3
Dologi kiadás
43 427
64 362
4
Működési célú támogatásértékű kiadás
6 098
6 711
5
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
290
290
6
Működési célú tartalék
0
0
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 110
2 600
8
Működési kiadás összesen
97 028
121 670
9
Felújítás
0
65 670
10
Beruházás
10 000
10 000
11
Felhalmozási kiadás összesen
10 000
75 670
12
Finanszírozási kiadások
0
0
13
Tárgyévi kiadás összesen
107 028
197 340
5. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban
adatok ezer forintban
A
B
C
D
Kormányzati funk.
Megnevezés
2017. eredeti
2018. terv
1
051030
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
 
 
2
 
Személyi juttatás
0
0
3
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
 
Dologi kiadás
2 000
1 500
5
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
6
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
 
Működési célú tartalék
0
0
8
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
 
Működési kiadás összesen
2 000
1 500
10
063020
Víztermelés-,kezelés, ellátás
 
 
11
 
Személyi juttatás
0
0
12
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
13
 
Dologi kiadás
170
200
14
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
50
20
15
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
16
 
Működési célú tartalék
0
0
17
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
18
 
Működési kiadás összesen
220
220
19
045160
Közutak üzemeltetése, fenntartása
 
 
20
 
Személyi juttatás
0
0
21
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
22
 
Dologi kiadás
3 057
3 000
23
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
24
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
25
 
Működési célú tartalék
0
0
26
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
27
 
Működési kiadás összesen
3 057
3 000
28
066010
Zöldterület kezelés(parkgondozás)
 
 
29
 
Személyi juttatás
1 036
1 170
30
 
Munkaadókat terhelő járulék
240
249
31
 
Dologi kiadás
300
157
32
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
33
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
34
 
Működési célú tartalék
0
0
35
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
36
 
Működési kiadás összesen
1 576
1 576
37
011130
Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
 
 
38
 
Személyi juttatás
6 134
7 034
39
 
Munkaadókat terhelő járulék
1 276
1 161
40
 
Dologi kiadás
0
0
41
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
42
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
43
 
Működési célú tartalék
0
0
44
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
45
 
Működési kiadás összesen
7 410
8 195
46
018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek
 
 
47
 
Személyi juttatás
0
0
48
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
49
 
Dologi kiadás
0
0
50
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
450
425
51
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
52
 
Működési célú tartalék
0
0
53
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
54
 
Működési kiadás összesen
450
425
55
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
 
 
56
 
Személyi juttatás
18 237
14 615
57
 
Munkaadókat terhelő járulék
2 006
1 973
58
 
Dologi kiadás
2 300
2 300
59
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
60
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
61
 
Működési célú tartalék
0
0
62
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
63
 
Működési kiadás összesen
22 543
18 888
64
064010
Közvilágítás
 
 
65
 
Személyi juttatás
0
0
66
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
67
 
Dologi kiadás
3 000
2 300
68
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
69
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
70
 
Működési célú tartalék
0
0
71
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
72
 
Működési kiadás összesen
3 000
2 300
73
066020
Községgazdálkodás
 
 
74
 
Személyi juttatás
150
5 330
75
 
Munkaadókat terhelő járulék
270
1 251
76
 
Dologi kiadás
7 800
27 562
77
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
4 903
5 475
78
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
79
 
Működési célú tartalék
0
0
80
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
81
 
Működési kiadás összesen
13 123
39 618
82
107051
Szociális étkeztetés
 
 
83
 
Személyi juttatás
4 325
4 880
84
 
Munkaadókat terhelő járulék
1 000
1 031
85
 
Dologi kiadás
7 200
7 200
86
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
87
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
88
 
Működési célú tartalék
0
0
89
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
90
 
Működési kiadás összesen
12 525
13 111
91
013350
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
 
 
92
 
Személyi juttatás
0
0
93
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
94
 
Dologi kiadás
500
500
95
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
96
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
97
 
Működési célú tartalék
0
0
98
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
99
 
Működési kiadás összesen
500
500
100
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
 
 
101
 
Személyi juttatás
0
0
102
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
103
 
Dologi kiadás
100
100
104
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
105
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
106
 
Működési célú tartalék
0
0
107
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
108
 
Működési kiadás összesen
100
100
109
092120
Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
 
 
110
 
Személyi juttatás
0
0
111
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
112
 
Dologi kiadás
2 500
3 600
113
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
114
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
115
 
Működési célú tartalék
0
0
116
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
117
 
Működési kiadás összesen
2 500
3 600
118
107060
Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
 
 
119
 
Személyi juttatás
0
0
120
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
121
 
Dologi kiadás
0
0
122
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
123
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
124
 
Működési célú tartalék
0
0
125
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 500
2 000
126
 
Működési kiadás összesen
1 500
2 000
127
103010
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
 
 
128
 
Személyi juttatás
0
0
129
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
130
 
Dologi kiadás
0
0
131
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
132
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
133
 
Működési célú tartalék
0
0
134
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
400
400
135
 
Működési kiadás összesen
400
400
136
047410
Ár- és belvízvédelem
 
 
137
 
Személyi juttatás
0
0
138
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
139
 
Dologi kiadás
450
250
140
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
141
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
142
 
Működési célú tartalék
0
0
143
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
144
 
Működési kiadás összesen
450
250
145
072111
Háziorvosi alapellátás
 
 
146
 
Személyi juttatás
2 611
2 926
147
 
Munkaadókat terhelő járulék
603
554
148
 
Dologi kiadás
6 500
6 737
149
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
150
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
151
 
Működési célú tartalék
0
0
152
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
153
 
Működési kiadás összesen
9 714
10 217
154
072311
Fogorvosi alapellátás
 
 
155
 
Személyi juttatás
0
0
156
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
157
 
Dologi kiadás
1 500
1 500
158
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
159
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
160
 
Működési célú tartalék
0
0
161
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
162
 
Működési kiadás összesen
1 500
1 500
163
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
 
 
164
 
Személyi juttatás
0
0
165
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
166
 
Dologi kiadás
500
400
167
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
400
400
168
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
169
 
Működési célú tartalék
0
0
170
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
171
 
Működési kiadás összesen
900
800
172
102031
Idősek nappali ellátása
 
 
173
 
Személyi juttatás
0
0
174
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
175
 
Dologi kiadás
800
800
176
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
177
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
178
 
Működési célú tartalék
0
0
179
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
180
 
Működési kiadás összesen
800
800
181
084031
Civil szervezetek működési támogatása
 
 
182
 
Személyi juttatás
0
0
183
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
184
 
Dologi kiadás
0
0
185
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
186
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
290
290
187
 
Működési célú tartalék
0
0
188
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
189
 
Működési kiadás összesen
290
290
190
041233
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
 
 
191
 
Személyi juttatás
6 500
4 897
192
 
Munkaadókat terhelő járulék
715
636
193
 
Dologi kiadás
250
356
194
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
195
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
196
 
Működési célú tartalék
0
0
197
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
198
 
Működési kiadás összesen
7 465
5 889
199
082044
Könyvtári szolgáltatások
 
 
200
 
Személyi juttatás
0
0
201
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
202
 
Dologi kiadás
200
200
203
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
204
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
205
 
Működési célú tartalék
0
0
206
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
207
 
Működési kiadás összesen
200
200
208
082092
Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
 
 
209
 
Személyi juttatás
0
0
210
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
211
 
Dologi kiadás
3 500
5 000
212
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
213
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
214
 
Működési célú tartalék
0
0
215
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
216
 
Működési kiadás összesen
3 500
5 000
217
013320
Köztemető fenntartása és működtetése
 
 
218
 
Személyi juttatás
0
0
219
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
220
 
Dologi kiadás
200
200
221
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
222
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
223
 
Működési célú tartalék
0
0
224
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
225
 
Működési kiadás összesen
200
200
226
081030
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
 
 
227
 
Személyi juttatás
0
0
228
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
229
 
Dologi kiadás
600
500
230
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
231
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
232
 
Működési célú tartalék
0
0
233
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
234
 
Működési kiadás összesen
600
500
235
104043
Család és gyermekjóléti központ
 
 
236
 
Személyi juttatás
0
0
237
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
238
 
Dologi kiadás
0
0
239
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
109
47
240
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
241
 
Működési célú tartalék
0
0
242
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
243
 
Működési kiadás összesen
109
47
244
104042
Család és gyermekjóléti szolgálat
 
 
245
 
Személyi juttatás
0
0
246
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
247
 
Dologi kiadás
0
0
248
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
111
274
249
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
250
 
Működési célú tartalék
0
0
251
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
252
 
Működési kiadás összesen
111
274
253
104051
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.
 
 
254
 
Személyi juttatás
0
0
255
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
256
 
Dologi kiadás
0
0
257
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
75
70
258
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
259
 
Működési célú tartalék
0
0
260
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
210
200
261
 
Működési kiadás összesen
285
270
262
 
Személyi juttatás
38 993
40 852
263
 
Munkaadókat terhelő járulék
6 110
6 855
264
 
Dologi kiadás
43 427
64 362
265
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
6 098
6 711
266
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
290
290
267
 
Működési célú tartalék
0
0
268
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 110
2 600
269
 
Működési kiadás összesen
97 028
121 670
270
 
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
0
0
6. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évi fejlesztési kiadások
adatok ezer forintban
 
A
B
 
Megnevezés
2018. évi terv
1
Általános beruházási kiadások
10 000
2
TOP 4.2.1. Konyha energetikai felújítás (2018. évben várható kiadások )
14 750
3
TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítás (2018. évben várható kiadások)
20 206
4
TOP 3.2.1. Idősek Klubja energetikai felújítás (2018. évben várható kiadások)
14 892
5
TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása 2018.évben várható kiadások)
15 822
6
Fejlesztési kiadás összesen
75 670

 
7. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018 évi előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv
adatok ezer forintban
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
Nyitó ( Maradvány felh.)
84 032
77 719
95 743
103 254
100 405
97 363
92 131
87 188
77 246
12 934
7 990
3 045
84 032
Bevételek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Intézményi működési bevétel
1 421
1 421
1 421
1 421
1 421
1 421
1 421
1 421
1 421
1 421
1 420
1 420
17 050
2. Műk.célú tám., átvett peszk.
1 815
26 152
6 039
3 479
3 286
3 286
3 286
3 286
3 286
3 286
3 286
3 286
63 773
3. Közhatalmi bevételek
200
200
14 800
2 000
2000
100
100
100
6 400
100
100
2 000
28 100
4. Önkorm.műk.ktgvetési tám.
365
365
365
365
365
365
365
366
366
366
366
366
4 385
5. Felhalmozási bevétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6. Felh.célú tám., átvett peszk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7. Bevételek (1.+…+6.)
3 801
28 138
22 625
7 265
7 072
5 172
5 172
5 173
11 473
5 173
5 172
7 072
113 308
8. Finanszírozási művelet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.)
87 833
105 857
118 368
110 519
107 477
102 535
97 303
92 361
88 719
18 107
13 162
10 117
197 340
Kiadások:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
10. Személyi juttatás
3 404
3 404
3 404
3 404
3 404
3 404
3 404
3 404
3 405
3 405
3 405
3 405
40 852
11. Munkaadót terhelő járulékok
571
571
571
571
571
571
571
571
571
572
572
572
6 855
12. Dologi kiadás
5 363
5 363
5 363
5 363
5 363
5 363
5 364
5 364
5 364
5 364
5 364
5 364
64 362
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás
559
559
559
559
559
849
559
559
559
560
560
560
7 001
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai
217
217
217
217
217
217
217
217
216
216
216
216
2 600
15. Működési kiadás (10.+…+14.)
10 114
10 114
10 114
10 114
10 114
10 404
10 115
10 115
10 115
10 117
10 117
10 117
121 670
16. Működési c. tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)
10 114
10 114
10 114
10 114
10 114
10 404
10 115
10 115
10 115
10 117
10 117
10 117
121 670
18. Felújítás
0
0
0
0
0
0
0
0
65 670
0
0
0
65 670
19. Beruházás
0
0
5000
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
10 000
20. Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19. Felh. kiadás mindössz.
0
0
5 000
0
0
0
0
5 000
65 670
0
0
0
75 670
20.Finanszírozási kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)
10 114
10 114
15 114
10 114
10 114
10 404
10 115
15 115
75 785
10 117
10 117
10 117
197 340
22.Bevétel,kiadás egyenlege
77 719
95 743
103 254
100 405
97 363
92 131
87 188
77 246
12 934
7 990
3 045
0
0

8. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása
adatok ezer forintban
 
A
B
C
D
E
 
Megnevezés
2018.terv
2019. terv
2020. terv
2021. terv
1
Intézményi működési bevétel
17 050
17 527
18 053
18 595
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
63 458
65 235
67 192
69 208
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
315
324
334
344
4
Közhatalmi bevételek
28 100
28 887
29 753
30 646
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
4 385
4 508
4 643
4 782
6
Működési bevétel összesen
113 308
116 481
119 975
123 574
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
0
0
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
0
0
9
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
0
0
0
10
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
0
0
11
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
0
0
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
8 362
13 398
13 790
14 204
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
75 670
10 000
10 000
10 000
14
Tárgyévi bevételek összesen
197 340
139 879
143 765
147 778
15
Személyi juttatás
40 852
41 996
43 256
44 553
16
Munkaadókat terhelő járulék
6 855
7 047
7 258
7 476
17
Dologi kiadás
64 362
66 164
68 149
70 194
18
Működési célú támogatásértékű kiadás
6 711
6 899
7 106
7 319
19
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
290
298
307
316
20
Működési célú tartalék
0
0
0
0
21
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 600
2 673
2 753
2 836
22
Működési kiadás összesen
121 670
125 077
128 829
132 694
23
Felújítás
65 670
0
0
0
24
Beruházás
10 000
10 000
10 000
10 000
25
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
0
26
Felhalmozási kiadás összesen
75 670
10 000
10 000
10 000
27
Finanszírozási kiadások
0
0
0
0
28
Tárgyévi kiadás összesen
197 340
135 077
138 829
142 694
9. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évben várható létszám
 
A
B
 
Feladat megnevezése
2018. engedélyezett létszám (fő)
1
Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású )
1
2
Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony )
1
3
Szociális étkeztetés: élelmezésvezető, szakács   (közalkalmazotti jogviszony )
2
4
Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony )
0,5
5
Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá )
20
6
Létszám összesen
24,5
10. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása 2018. év
adatok ezer forintban
A
B
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai
Bevétel összege
1
Helyi adóból származó bevétel
28 100
2
Az önkormányzat vagyonból származó bevétel
3 600
3
Összes saját bevétel
31 700
4
Összes saját bevétel 50 %-a
15 850
11. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évi közvetett támogatások kimutatása
A
B
Adó
Ft.
1
6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telkek után
284 141
2
3000 Ft/év mértékben, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él
177 000
3
4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található
152 000
4
Kommunális adó összesen
613 141
5
Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg
97 827
6
Iparűzési adó összesen
97 827
7
Összes közvetett támogatás 2018. tervezett
710 968
12. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évi hozzájárulás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez
adatok ezer forintban
A
B
Megnevezés
2018. évi terv
1
Alapilletmények
7 403
2
Céljuttatás
0
3
Béren kívüli juttatás
459
4
Egyéb költségtérítés
308
5
Személyi juttatás összesen:
8 170
6
Munkaadót terhelő járulékok
1 658
7
Dologi kiadás
2 800
8
Működési kiadás összesen
12 628
9
Állami támogatás bevétele (1,63 fő*4580 eFt.)
7 465
10
Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól
5 163
11
Működési bevétel összesen
12 628
13. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós forrásból megvalósult programok
A
B
C
D
Megnevezés
Bevétel
Kiadás
Önerő
1
TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Szabadidő Központ
21266
21266
0
2
TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Idősek Klubja
15667
15667
0
3
TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Önkormányzat épülete
16647
16647
0
4
TOP-4.2.1 Önkormányzat konyhájának energetikai fejújítása
14850
14850
0
5
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése
26153
26153
0
6
Összesen
94583
94583
0
 
« Vissza
Vissza a főmenübe